Føring av innkommende faktura /lev. reskontro og betaling
Spørsmål til føring av innkommende faktura /lev. reskontro og betaling av disse.
1. Innkommende faktura: Hvordan skal jeg føre MVA dersom det f.eks. er 25% av beløpet som er MVA? Jeg fører beløpet i kredit på 2410 Leverandørgjeld og i debet på 6800 Kontorrekvesita. Skal begge beløpene, dvs under både kredit og debet spesifiseres med MVA da jeg registrerer dette bilaget? Skal isfall beløpet på begge kontoene benytte innkommende MVA?
2. Samme spørmål gjeldene betaling av lev. gjelden. Da jeg betaler fakturaen, fører jeg beløpet i kreditfeltet på konto 1930 Bank. Mens jeg fører det i debet mot konto 2410 Leverandørgjeld. Skal begge beløp MVA-spesifiseres, og hvordan? Er det samme som over, dvs. 25% innkommende MVA? Det er vel kun ved fakturering/kundereskontro at utgående MVA benyttes?
Er takknemmelig for svar 🙂
Spørsmål fra Anders Risebrobakken.
Spørsmålet ble stilt den 18-08-2011.
Ligger under emnet: Regnskap.
2 svar
(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)
Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.
1) Inngående faktura på kr. 1000,- inkl mva bokføres slik:
Debet 6800 (kontorrekvisita) kr. 800,-
Debet 2710 (inng. mva) kr. 200,-
Kredit 2410 (leverandør) kr. 1000,-
Dersom du har et regnskapsprogram som automatisk beregner moms, trenger du ikke å ta denne momsføringen, for da blir momsen registrert når du setter inn riktig momskode.
2) Ved betaling, altså f. eks. bokføring av et bankbilag, skal du bokføre slik du skrev, men her skal ingen moms bokføres. Momsen kommer kun frem på fakturaene/kostnadsbilagene, og skal bokføres deretter. Hvis ikke vil det bli dobbelt opp, eller gå i null..
Utgående moms kommer kun frem på fakturaene du selv fakturerer.
Hei.
Tusen takk for utfyllende svar.
Et tilleggsspørsmål:
Jeg er ikke MVA-pliktig enda. Dvs. jeg fakturerer ikke MVA, og vil heller ikke oppleve å få refundert noe av MVA-beløpet jeg betaler ved f.eks. da jeg bestiller noe og betaler en faktura som nevnt over.
I mitt regnskap, er tidligere ført MVA på innkommende fakturaer satt opp som en eller annen form for skyldig beløp, om jeg tolker det riktig. Mulig jeg tolker dette feil.
Men i all hovedsak lurer jeg på hvordan inngående MVA påvirker mitt regnskap i forhold til at jeg faktisk har betalt MVA da jeg betaler for en vare. Jeg har faktisk betalt 1000,- og ikke kun 800,- (Tatt ut av ditt eksempel over). Det vil vær en hel del tusenlapper som har gått ut av min konto og til betalingsmottaker som ikke er regnet som deler av den reelle kostnaden i regnskapet mitt. Hvordan skal man egentlig se på dette i helhet?
Følgende er kun spekulasjon. Nå har ikke jeg enda avsluttet noen perioder og heller ikke enda kjørt min første årsavslutning. Vil det foretas noen føringer av programmet som vil gi meg et annet og mer nøyaktig resultat/balanse dersom jeg avslutter de tidligere periodene når jeg har fått stavfestet at jeg har ført MVA korrekt? (Kun dette som gjenstår før jeg føler jeg har kommet meg vel i mål).
A.
Ditt svar