Tilbakegående avgiftsoppgjør – føring

Har fått innvilget søknad om Tilbakegående avgiftsoppgjør.
Lurer nå på hvordan beløpet skal føres i rekneskapet – under hvilken kontoer?

Spørsmål fra Bjarte.

Spørsmålet ble stilt den 18-01-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Dette bøkføres slik:
Debet: 1920 Bakkonto
Kredit: Føres på riktig Mva konto, ved 25% inngående mva blir det konto 2710

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Bjarte

Ja, men hvis det føres på MVA konto, vil det jo få innvirkning på moms-oppgjøret, og dette er jo inngående MVA fra tidligere.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Bjarte

Det eg meiner er at dette er jo ingen inntekt som som skal skattes for?
Føres det på konto 2710 så får det vel innvirkning på momsoppgjøret?
Kan eg f.eks. la pengene gå rett inn på privatkonto uten å føre de opp i firmarekneskapet?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Bente

Du skal bruke oppgjørskontoen 2740.
Det er differansen mellom MVA kotoene 2700 utgående mva og 2710 inngående mva. Som viser om du skal betale eller får tilbake penger.
Hvis du får tilbake penger krediterer du oppgjørskontoen 2740 som da skal stå i 0.

(3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 laurence

Jeg skjønner kreditering av 2740 (og dermed debitering av bankkontoen 1920) når utbetalingen fra myndighetene skjer. Så da må først 2710 krediteres og 2740 debiteres. Men hvordan skal pengene komme inn (bli ført inn) på 2710 først? Vanligvis hadde dette kommet fra kostnader (fakturaer) – men her er det snakk om gamle fakturaer som gjerne er i perioder/terminer som er låst for lengst. Kunne du vist meg NØYAKTIG hvordan du hadde ført dette fra begynnelse til slutt?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Tom L

Jeg slet også med dette, men fant ut at ved å fjerne MVA-sats 25% på 2710-kreditering (dvs satt til «ingen MVA-kode» i Visma eAccounting) så kommer ikke posteringen med i MVA-oppgjøret, og det blir dermed riktig på MVA-oppgaven (puh!) og i totalregnskapet for inngående MVA (2710) siden den posteringen «nuller ut» inngående MVA for transaksjoner fra før vi ble MVA-pliktig.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar